El Grupo Graña y Montero logró una utilidad neta de S/. 70.9 millones, lo que representa un aumento del 303.1% en el 1T 2016, pese a que las ventas sufrieron una caída del 15.9% con respecto al primer trimestre del 2015, alcanzando los S/. 1.433 millones durante el primer trimestre de 2016.
"Las ventas consolidadas ascendieron a S/. 1.433.0 millones en el primer trimestre del 2016, que equivale a una reducción de 15.9% comparado con el primer trimestre del 2015. En términos de Áreas de Negocio, las ventas de Ingeniería y Construcción decrecieron 23.0% en el 1T2016, contribuyendo con el 65.8% de las ventas del Grupo. El Área de Infraestructura aumentó 5.7%, debido principalmente al crecimiento en los ingresos de Norvial, la Línea 1 del Metro y GMP; mientras que el Área Inmobiliaria registró un aumento de 35.9% y el Área de Servicios registró un crecimiento de 6.3%", indicó la compañía.
Graña y Montero informó que la Utilidad Bruta consolidada se redujo de S/. 173.5 millones a S/. 143.4 millones, registrando una disminución de 17.3% y un Margen Bruto de 10.0% en el 1T2016, el cual fue igual al margen bruto del 1T2015. Esto es explicado principalmente por los mejores resultados en el área Inmobiliaria a pesar de la reducción de margen en Ingeniería y construcción y servicios. En el Área de Infraestructura, la Utilidad Bruta ha sufrido un impacto por la caída en el precio del petróleo.
En la línea de Otros Ingresos (Egresos) Operativos del 1T2016 se refleja la utilidad por la venta de equipos y la reversión de pasivos en CAM principalmente. En la línea utilidad en la venta de inversiones se refleja la utilidad por la venta de la participación en TGP, que también tiene impacto en el Impuesto a la Renta por la reversión del Impuesto a la Renta diferido. El incremento en gastos financieros es consecuencia del incremento de la deuda por el financiamiento del aporte de GSP. En la línea “Participación en Asociadas” se registra la utilidad generada en proyectos donde las subsidiarias tienen una participación minoritaria y por lo tanto no los consolida. Esta cifra incluye principalmente la participación en Gasoducto Sur Peruano, el proyecto de Guyana y otras inversiones minoritarias como Coga, Chavimochic y Adexus.
"Estos datos dan como resultado una Utilidad Neta Consolidada de S/. 70.9 millones en el 1T2016, lo que equivale a un aumento de 303.1% en comparación al resultado reportado en el 1T2015. El margen neto del 1T2016 se incrementa principalmente por la venta de TgP, la apreciación de la moneda y la utilidad por la participación en GSP", informó el Grupo.
Las ventas de Infraestructura alcanzaron los S/. 214.9 millones en el 1T2016, un crecimiento de 5.7%. Ello principalmente por mayores ingresos en la línea 1 del Metro de Lima, el registro del avance de la obra de la 2da etapa de Norvial como ingresos, así como mayores ingresos también en GMP.
El incremento en las ventas de GMP se explica por la mayor producción de barriles por día de 1,617 BPD a 2,775 BPD debido a la entrada en producción de los lotes III y IV en Abril 2015.
Por otro lado, los niveles de procesamiento registrados en la Planta de Gas de Pariñas, pasando de 30.2 MMPC en el 1T2015 a 31.7 MMPC en el 1T2016. La Utilidad Bruta fue similar a la del primer trimestre del 2015 a pesar del incremento en ventas, debido principalmente a la caída del precio promedio del petróleo, pasando de US$ 52.3/bbl en el 1T2015 a US$ 31.8/bbl en el 1T2016.
Por otro lado, el efecto contable de registrar el avance de obra de la 2da etapa de Norvial con un margen bajo, impacta el margen bruto del área. Los gastos financieros en el 2015, son ligeramente menores a los reportados en el 1T2015. El impacto por diferencia en cambio ha sido menor al del 1T2015, debido a la apreciación de la moneda. La Utilidad Neta se mantuvo estable alcanzando S/. 12.9 MM, que refleja un aumento de 3.3% con respecto al 1T2015, explicado por los resultados descritos anteriormente, registrando un margen neto de 6.0%. El EBITDA aumentó a S/. 66.4 MM para el 2015, representando un margen de 30.9% similar al reportado en el período anterior
Graña y Montero es un grupo de 26 empresas de Servicios de Ingeniería e Infraestructura con presencia en 7 países de Latinoamérica, operaciones permanentes en Perú, Chile y Colombia y más de 40 000 colaboradores.
Su misión es resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motiva y desarrolla a su personal, respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas.